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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 96.727,53 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 1.980,00 ) |
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0002112/2024
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0003415/2024
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | R$ 1.980,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.980,00 Total R$ 1.980,00 |
| | Data: 23/02/2024 ( Total R$ 748,91 ) |
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0000554/2024
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0001477/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | R$ 748,91 |
| | | | | | | | Total R$ 748,91 Total R$ 748,91 |
| | Data: 28/12/2023 ( Total R$ 3.620,00 ) |
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0005899/2023
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0010691/2023
| Original | Orcamentario | 014 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 1.999 - INCENTIVANDO O TURISMO DA CIDADE | R$ 3.620,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.620,00 Total R$ 3.620,00 |
| | Data: 13/12/2023 ( Total R$ 3.620,00 ) |
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0005905/2023
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0009849/2023
| Original | Orcamentario | 015 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | 2.057 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | R$ 3.620,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.620,00 Total R$ 3.620,00 |
| | Data: 14/07/2023 ( Total R$ 6.862,81 ) |
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0003264/2023
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0006587/2023
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | R$ 6.862,81 |
| | | | | | | | Total R$ 6.862,81 Total R$ 6.862,81 |
| | Data: 22/05/2023 ( Total R$ 6.862,81 ) |
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0003264/2023
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0004196/2023
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | R$ 6.862,81 |
| | | | | | | | Total R$ 6.862,81 Total R$ 6.862,81 |
| | Data: 24/02/2023 ( Total R$ 12.000,00 ) |
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0000743/2023
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0001220/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDE | R$ 6.000,00 |
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0000743/2023
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0001220/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDE | R$ 6.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.000,00 Total R$ 12.000,00 |
| | Data: 24/01/2023 ( Total R$ 25.860,00 ) |
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0008678/2022
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0000271/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.006 - AQUISICAO VEIC. MOVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 25.860,00 |
| | | | | | | | Total R$ 25.860,00 Total R$ 25.860,00 |
| | Data: 16/12/2022 ( Total R$ 1.044,00 ) |
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0009430/2022
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0009853/2022
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | R$ 1.044,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.044,00 Total R$ 1.044,00 |