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Detalhes
| 29/11/2024 | | 0004836/2024 | 0008017/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SRA. "ROSILENE ROSA RODRIGUES", MONITORA DE OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.197/2017 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. C/C Nº 26.081-9. | ROSILENE ROSA RODRIGUES | ***.340.966-** | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/11/2024 | | 0003522/2024 | 0008016/2024 | VALOR REFERENTE A PARCELA DE EXECUCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA MICRORREGIONAL CONSORCIADA POR MEIO DE EQUIPE TECNICA COMPOSTA DE FISCAIS SANITARIOS CONFORME CONTRATO Nº 055/2024 - VISA, PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. C/C 20.461-7. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE - CISLESTE | 00.738.236/0001-20 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/11/2024 | | 0000095/2024 | 0008015/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VOLUNTARIOS DA EDUCACAO INTEGRAL DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO FRANCO LAVIOLA," CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1337/2022, EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | VOLUNTARIOS PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 99999999999999 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/11/2024 | | 0000096/2024 | 0008014/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VOLUNTARIOS RELATIVA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1337/2022, EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | VOLUNTARIOS PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 99999999999999 | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/11/2024 | | 0000094/2024 | 0008013/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE VOLUNTARIOS DA EDUCACAO INTEGRAL DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "TIA DORA," EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | VOLUNTARIOS PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 99999999999999 | R$ 12.218,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/11/2024 | | 0000097/2024 | 0008012/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VOLUNTARIOS RELATIVA AO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS NOS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1338/2022, EM ATENCAO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | VOLUNTARIOS PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 99999999999999 | R$ 4.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/11/2024 | 0000000/2024 | 0004967/2024 | 0008011/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.114.231/0001-91 | R$ 4.845,46 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 29/11/2024 | 0000000/2024 | 0004966/2024 | 0008010/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.114.231/0001-91 | R$ 1.510,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 29/11/2024 | 0000000/2024 | 0004965/2024 | 0008009/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.114.231/0001-91 | R$ 8.686,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 29/11/2024 | 0000000/2024 | 0004964/2024 | 0008008/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.114.231/0001-91 | R$ 2.349,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |