Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 2.978.313,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0000094/2024 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 20.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 22/12/2023 ( Total -R$ 6.864,00 )
   0000314/2023 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 4.665,00
   0000315/2023 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR-R$ 749,00
   0000316/2023 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.450,00
       Total -R$ 6.864,00
Total -R$ 6.864,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 4.818,00 )
   0000313/2023 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 4.818,00
       Total R$ 4.818,00
Total R$ 4.818,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 2.800,00 )
   0000315/2023 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.800,00
       Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 42.000,00 )
   0000313/2023 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 25.000,00
   0000316/2023 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.000,00
       Total R$ 42.000,00
Total R$ 42.000,00
 Data: 01/12/2022 ( Total -R$ 12.800,00 )
   0000318/2022 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 12.800,00
       Total -R$ 12.800,00
Total -R$ 12.800,00
 Data: 23/11/2022 ( Total R$ 16.250,00 )
   0000449/2022 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 16.250,00
       Total R$ 16.250,00
Total R$ 16.250,00
 Data: 04/11/2022 ( Total R$ 17.500,00 ) (Continua na próxima página)
   0000449/2022 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 3.347.982,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 500,00 )
   0000094/2024 0005646/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 500,00
        Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 22.217,00 )
   0000094/2024 0005638/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 10.817,00
   0000097/2024 0005637/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.400,00
   0000095/2024 0005636/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.500,00
   0000096/2024 0005634/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.500,00
        Total R$ 22.217,00
Total R$ 22.217,00
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 18.143,00 )
   0000094/2024 0004902/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 9.067,00
   0000095/2024 0004892/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.134,00
   0000096/2024 0004891/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.034,00
   0000097/2024 0004890/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.908,00
        Total R$ 18.143,00
Total R$ 18.143,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 27.435,00 )
   0000095/2024 0004142/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 500,00
   0000095/2024 0004011/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.500,00
   0000096/2024 0004010/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 4.667,00
   0000094/2024 0004009/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 10.634,00
   0000097/2024 0004005/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.134,00
        Total R$ 27.435,00
Total R$ 27.435,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 28.151,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 3.005.812,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 22.717,00 )
   0005646/2024 0007670/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 500,00
   0005638/2024 0007646/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 10.817,00
   0005637/2024 0007645/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.400,00
   0005636/2024 0007644/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.500,00
   0005634/2024 0007643/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.500,00
         Total R$ 22.717,00
Total R$ 22.717,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 18.143,00 )
   0004902/2024 0006856/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 250,00
   0004892/2024 0006675/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.134,00
   0004902/2024 0006674/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 8.817,00
   0004891/2024 0006673/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.034,00
   0004890/2024 0006672/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.908,00
         Total R$ 18.143,00
Total R$ 18.143,00
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 1.000,00 )
   0004009/2024 0005690/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 500,00
   0004009/2024 0005689/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 500,00
         Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 26.435,00 ) (Continua na próxima página)
   0004010/2024 0005694/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 4.667,00
   0004005/2024 0005693/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.134,00
   0004142/2024 0005692/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 500,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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