Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.747.803,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 99.342,70 )
   0005449/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 5.024,00
   0005448/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.692,50
   0005447/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.070 - MANUTENCAO DA REDE AGUA PLUVIALR$ 19.947,20
   0005446/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.040 - CONST. AMP. E REF. REDE AGUA PLUVIALR$ 29.652,00
   0005445/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 21.176,00
   0005444/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 21.851,00
       Total R$ 99.342,70
Total R$ 99.342,70
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 4.984,07 )
   0005246/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.018 - CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDER$ 4.984,07
       Total R$ 4.984,07
Total R$ 4.984,07
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 3.803,00 )
   0004407/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.035 - MANUT. AREA DE PRESERV. AMB. APA SERRA PROVIDENCIAR$ 3.803,00
       Total R$ 3.803,00
Total R$ 3.803,00
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 12.073,69 )
   0003988/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 9.133,69
   0003987/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - MANUT. CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRASR$ 2.940,00
       Total R$ 12.073,69
Total R$ 12.073,69
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 14.010,00 )
   0003854/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 5.562,60
   0003853/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 7.047,40
   0003852/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.400,00
       Total R$ 14.010,00
Total R$ 14.010,00
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 5.250,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.703.575,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 103.105,77 )
   0005246/2025 0009295/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.018 - CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDER$ 4.984,07
   0004407/2025 0009294/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.035 - MANUT. AREA DE PRESERV. AMB. APA SERRA PROVIDENCIAR$ 3.803,00
   0005444/2025 0009293/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 21.851,00
   0005445/2025 0009292/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 21.176,00
   0005446/2025 0009291/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.040 - CONST. AMP. E REF. REDE AGUA PLUVIALR$ 29.652,00
   0005448/2025 0009290/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.692,50
   0005447/2025 0009289/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.070 - MANUTENCAO DA REDE AGUA PLUVIALR$ 19.947,20
        Total R$ 103.105,77
Total R$ 103.105,77
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 5.024,00 )
   0005449/2025 0009288/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 5.024,00
        Total R$ 5.024,00
Total R$ 5.024,00
 Data: 08/09/2025 ( Total R$ 21.743,69 )
   0003988/2025 0006895/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 9.133,69
   0003854/2025 0006892/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 5.562,60
   0003853/2025 0006889/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 7.047,40
        Total R$ 21.743,69
Total R$ 21.743,69
 Data: 28/08/2025 ( Total R$ 45.816,80 ) (Continua na próxima página)
   0003848/2025 0006621/2025 Original015 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL2.057 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURALR$ 4.200,00
   0003824/2025 0006610/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 20.700,00
   0003852/2025 0006609/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.400,00
   0003842/2025 0006608/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - MANUT. CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRASR$ 17.057,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.737.446,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 27.436,10 )
   0006609/2025 0010549/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.400,00
   0006605/2025 0010548/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 1.050,00
   0006601/2025 0010547/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.409,10
   0004962/2025 0010546/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 702,00
   0003254/2025 0010545/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 22.875,00
         Total R$ 27.436,10
Total R$ 27.436,10
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 32.456,85 )
   0003245/2025 0009428/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.526,70
   0003244/2025 0009427/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 9.311,35
   0003243/2025 0009426/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 19.526,00
   0007039/2025 0009252/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 2.092,80
         Total R$ 32.456,85
Total R$ 32.456,85
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 423,00 )
   0003252/2025 0008104/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 423,00
         Total R$ 423,00
Total R$ 423,00
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 6.763,98 )
   0003242/2025 0008788/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 999,98
   0003240/2025 0007865/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 5.070,00
   0003239/2025 0007833/2025 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO1.046 - MANUT. ESTADIO MUNICIPAL ANGELO LAZARONIR$ 694,00
         Total R$ 6.763,98
Total R$ 6.763,98
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 21.281,50 )
   0005643/2025 0007390/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 21.281,50
         Total R$ 21.281,50
Total R$ 21.281,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 69.177,85 )
  29/04/2019002401/2019ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BRUTO (SAIBRO, PO DE PEDRA FINO E CIMENTO), DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE TERREIROES DE CAFE PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 8.400,00
  07/02/2019000701/2019ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ACABAMENTO) A SABER: PORTAS DE MADEIRA DE LEI, JANELAS DE FERRO, CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX, FORNECIMENTO E APLICACAO DE PLACAS DE GESSO, VIDRO TEMPERADO, FORMA DE COMPENSVigenteR$ 60.777,85
        Total R$ 69.177,85
Total R$ 69.177,85
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