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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 197.177,01 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/10/2024 ( Total R$ 82,80 ) |
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0006290/2024
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0008829/2024
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | R$ 82,80 |
| | | | | | | | Total R$ 82,80 Total R$ 82,80 |
| | Data: 20/08/2024 ( Total R$ 3.480,00 ) |
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0005255/2024
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0007278/2024
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.073 - AQUIS. MOV. VEIC. E EQUIP. SEC. EDUCACAO | R$ 3.480,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.480,00 Total R$ 3.480,00 |
| | Data: 21/06/2024 ( Total R$ 1.458,08 ) |
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0003736/2024
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0005225/2024
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | R$ 1.458,08 |
| | | | | | | | Total R$ 1.458,08 Total R$ 1.458,08 |
| | Data: 14/06/2024 ( Total R$ 11.780,00 ) |
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0003186/2024
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0005007/2024
| Original | Orcamentario | 003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS | 1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADM | R$ 2.945,00 |
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0003185/2024
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0005006/2024
| Original | Orcamentario | 003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS | 1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADM | R$ 8.835,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.780,00 Total R$ 11.780,00 |
| | Data: 04/03/2024 ( Total R$ 1.822,60 ) |
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0000625/2024
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0001559/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | R$ 1.822,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.822,60 Total R$ 1.822,60 |
| | Data: 23/02/2024 ( Total R$ 2.945,00 ) |
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0000555/2024
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0001480/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.021 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ VIG. SANITARIA | R$ 2.945,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.945,00 Total R$ 2.945,00 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 6.960,40 ) |
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0008561/2023
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0000284/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO | 2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | R$ 270,40 |
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0008562/2023
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0000136/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS | 2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 800,00 |
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0007408/2023
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0000135/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS | 1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADM | R$ 5.890,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.960,40 Total R$ 6.960,40 |
| | Data: 07/12/2023 ( Total R$ 1.822,60 ) |
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0006715/2023
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0009636/2023
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | R$ 1.822,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.822,60 Total R$ 1.822,60 |