Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 225.449,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 1.703,93 )
   0000504/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 208,60
   0000503/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.495,33
       Total R$ 1.703,93
Total R$ 1.703,93
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 1.733,04 )
   0000422/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 1.733,04
       Total R$ 1.733,04
Total R$ 1.733,04
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 195,70 )
   0000280/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 195,70
       Total R$ 195,70
Total R$ 195,70
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 229,60 )
   0000064/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 59,60
   0000063/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 170,00
       Total R$ 229,60
Total R$ 229,60
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 209,00 )
   0004650/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 209,00
       Total R$ 209,00
Total R$ 209,00
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 3.057,20 )
   0004411/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.557,60
   0004410/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 290,00
   0004409/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 348,00
   0004408/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 861,60
       Total R$ 3.057,20
Total R$ 3.057,20
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 275,00 )
   0003240/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO1.999 - INCENTIVANDO O TURISMO DA CIDADER$ 275,00
       Total R$ 275,00
Total R$ 275,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 225.960,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 425,30 )
   0000280/2025 0000134/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 195,70
   0000063/2025 0000133/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 170,00
   0000064/2025 0000056/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 59,60
        Total R$ 425,30
Total R$ 425,30
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 610,60 )
   0005483/2024 0000132/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 610,60
        Total R$ 610,60
Total R$ 610,60
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 3.057,20 )
   0004411/2024 0007258/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.557,60
   0004410/2024 0007257/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 290,00
   0004409/2024 0007256/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 348,00
   0004408/2024 0007255/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 861,60
        Total R$ 3.057,20
Total R$ 3.057,20
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 275,00 )
   0003240/2024 0004948/2024 Original014 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO1.999 - INCENTIVANDO O TURISMO DA CIDADER$ 275,00
        Total R$ 275,00
Total R$ 275,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 5.474,01 )
   0003096/2024 0004947/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 752,76
   0003095/2024 0004946/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 774,45
   0003094/2024 0004945/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 617,96
   0003093/2024 0004944/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.328,84
        Total R$ 5.474,01
Total R$ 5.474,01
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 4.879,72 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 238.174,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 59,60 )
   0000056/2025 0000720/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 59,60
         Total R$ 59,60
Total R$ 59,60
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 209,00 )
   0008959/2024 0000092/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 209,00
         Total R$ 209,00
Total R$ 209,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 3.057,20 )
   0007258/2024 0009949/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.557,60
   0007256/2024 0009922/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 348,00
   0007255/2024 0009772/2024 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 861,60
   0007257/2024 0009725/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 290,00
         Total R$ 3.057,20
Total R$ 3.057,20
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 7.433,01 )
   0004939/2024 0006671/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.072,00
   0004940/2024 0006670/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 612,00
   0004944/2024 0006667/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.328,84
   0004946/2024 0006664/2024 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 774,45
   0004947/2024 0006660/2024 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 752,76
   0004948/2024 0006641/2024 OriginalOrcamentario014 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO1.999 - INCENTIVANDO O TURISMO DA CIDADER$ 275,00
   0004945/2024 0006640/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 617,96
         Total R$ 7.433,01
Total R$ 7.433,01
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 4.261,76 ) (Continua na próxima página)
   0003722/2024 0005964/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 283,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 313.145,00 )
  15/03/2017002502/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO DO GLORIA.TERMINO DE PRAZOR$ 33.350,00
  06/03/2017002302/2017ComprasREGISTRO DE PRECO COM EVENTUAL AQUISICAO DE CARTUC HOS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADOS. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA NOVOS E CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA DIVERSAS IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DESTE MUNI CIPTERMINO DE PRAZOR$ 12.134,00
  21/10/2013000001/2013ComprasREGISTRO DE PRECOS E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 76.814,00
  01/10/2013000182/2013ComprasREGISTRO DE PRECOS E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 161.723,00
  12/03/2013002013/2013Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA FORNECIME NTO DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE ESCRITORIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCOD O GLORIA.TERMINO DE PRAZOR$ 29.124,00
        Total R$ 313.145,00
Total R$ 313.145,00
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