Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 3.616.257,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 10.897,28 )
   0004304/2024 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 10.897,28
       Total R$ 10.897,28
Total R$ 10.897,28
 Data: 02/10/2024 ( Total -R$ 152,00 )
   0000639/2024 Anulacao007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTE-R$ 152,00
       Total -R$ 152,00
Total -R$ 152,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 117.086,40 )
   0000638/2024 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 117.086,40
       Total R$ 117.086,40
Total R$ 117.086,40
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 25.581,84 )
   0004304/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 25.581,84
       Total R$ 25.581,84
Total R$ 25.581,84
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 25.600,00 )
   0000639/2024 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 25.600,00
       Total R$ 25.600,00
Total R$ 25.600,00
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 100.000,00 )
   0002933/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 100.000,00
       Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 42.226,00 )
   0000595/2024 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 12.226,00
   0000594/2024 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 30.000,00
       Total R$ 42.226,00
Total R$ 42.226,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 11.537,00 )
   0000595/2024 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 11.537,00
       Total R$ 11.537,00
Total R$ 11.537,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 44.768,22 )
   0000592/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 44.768,22
       Total R$ 44.768,22
Total R$ 44.768,22
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 5.233.815,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 4.000,00 )
   0003522/2024 0008016/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.043 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 4.000,00
        Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 3.850,00 )
   0000638/2024 0007462/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 3.850,00
        Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 15.873,00 )
   0000138/2024 0007732/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.120 - MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISLESTER$ 922,67
   0000185/2024 0007730/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.120 - MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISLESTER$ 11.088,10
   0000137/2024 0007729/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.120 - MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISLESTER$ 3.862,23
        Total R$ 15.873,00
Total R$ 15.873,00
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 90.488,00 )
   0002933/2024 0007497/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 24.846,00
   0004359/2024 0007474/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 6.716,00
   0000596/2024 0007472/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 16.632,00
   0000594/2024 0007471/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 8.976,00
   0000638/2024 0007470/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 12.918,00
   0000638/2024 0007469/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 20.400,00
        Total R$ 90.488,00
Total R$ 90.488,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 17.551,46 ) (Continua na próxima página)
   0004304/2024 0007473/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 6.395,46
   0000638/2024 0007468/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 5.638,00
   0000638/2024 0007467/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 1.518,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 5.221.222,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 24.846,00 )
   0007497/2024 0009950/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 24.846,00
         Total R$ 24.846,00
Total R$ 24.846,00
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 79.193,46 )
   0007472/2024 0009834/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 16.632,00
   0007471/2024 0009832/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 8.976,00
   0007474/2024 0009827/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 6.716,00
   0007473/2024 0009826/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 6.395,46
   0007470/2024 0009825/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 12.918,00
   0007469/2024 0009824/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 20.400,00
   0007468/2024 0009823/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 5.638,00
   0007467/2024 0009822/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 1.518,00
         Total R$ 79.193,46
Total R$ 79.193,46
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 3.850,00 )
   0007462/2024 0009721/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 3.850,00
         Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 3.862,23 )
   0007729/2024 0010372/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.120 - MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISLESTER$ 3.862,23
         Total R$ 3.862,23
Total R$ 3.862,23
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 5.940,00 )
   0007276/2024 0009633/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 5.940,00
         Total R$ 5.940,00
Total R$ 5.940,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 12.540,00 ) (Continua na próxima página)
   0007131/2024 0009504/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.024 - MANUTENCAO SERVICOS DO CISLESTER$ 5.940,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 5.807.448,23 ) (Continua na próxima página)
  02/01/2024202460/2024Prestacao de ServicosEXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO NOS MOLDES DEFINIDOS PELA SES/MG E CONFORME PLANILHA MACRO SUDESTE/MICRO MURIAE/ROTA3 - SAO FRANCISCO DO GLORIA.VigenteR$ 76.745,52
  02/01/2024202455/2024Prestacao de ServicosRATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE - CISLESTE, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTVigenteR$ 48.000,00
  02/01/2024202440/2024Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, PLANTOES MEDICOS, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PERICIAS MEDICAS E CASTRA MOVEL.VigenteR$ 1.496.200,00
  02/01/2024202419/2024RateioRATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE - CISLESTE, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTVigenteR$ 190.476,00
  02/01/2023202318/2023RateioRATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE - CISLESTE, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTTERMINO DE PRAZOR$ 134.336,93
  02/01/2023202338/2023Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS,PLANTOES MEDICOS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,PERICIAS MEDICAS E CASTRA MOVELTERMINO DE PRAZOR$ 720.000,00
  02/01/2023202351/2023Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO E LETIVO NOS MOLDES DEFINIDOS PELA SES/MG E CONFORME PLANILHA MACROSULDESTE/MICROMURIAE/ROTA4/SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 76.587,12
  03/01/2022100114/2022RateioRATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE - CISLESTE, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTTERMINO DE PRAZOR$ 118.004,40
  03/01/2022100136/2022Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO E LETIVO NOS MOLDES DEFINIDOS PELA SES/MG E CONFORME PLANILHA MACROSULDESTE/MICROMURIAE/ROTA3/SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 61.296,60
  03/01/2022001030/2022Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, PLANTOES MEDICOS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,PERICIAS MEDICAS E CASTRA MOVELTERMINO DE PRAZOR$ 600.000,00
  04/01/2021001033/2021Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO E LETIVO NOS MOLDES DEFINIDOS PELA SES/MG E CONFORME PLANILHA MACROSULDESTE/MICROMURIAE/ROTA3/SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 52.679,64
  04/01/2021001028/2021Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, PLANTOES MEDICOS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,PERICIAS MEDICAS E CASTRA MOVELTERMINO DE PRAZOR$ 382.517,92
  04/01/2021001013/2021RateioRATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CISLESTE, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 112.140,00
  02/01/2020000034/2020Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO DOMINICIO, ATRAVES DE VEICULOS (MICROONIBUS)TERMINO DE PRAZOR$ 52.679,64
  02/01/2020000013/2020RateioRATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF E PJ, ASSIM COMOTERMINO DE PRAZOR$ 93.627,48
  02/01/2020000028/2020Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, PLANTOES MEDICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 367.374,64
  01/08/2019005802/2019Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO DOMINICIO, ATRAVES DE VEICULOS (MICROONIBUS)TERMINO DE PRAZOR$ 21.508,65
  01/01/2019000102/2019RateioRATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF E PJ, ASSIM COMOTERMINO DE PRAZOR$ 90.046,08
  01/01/2019000103/2019Prestacao de ServicosEXECUCAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, PLANTOES MEDICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 367.374,64
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