Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFITA MICROPORE COR DA PELE 5CM X 10M 5,0000R$ 6,80R$ 34,00
MaterialCOMPRESSA DE GAZE 13 FIOS NAO ESTERIL 7,5 X 7,5 COM 500 UND 100,0000R$ 17,90R$ 1.790,00
MaterialCOMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ESTERIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES 10.000,0000R$ 0,41R$ 4.100,00
MaterialBOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL 22X14 C/10 10,0000R$ 3,10R$ 31,00
MaterialBOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL POS OPERATORIO HIDROCOLOIDE 70MM C/10 UNIDADES 10,0000R$ 175,76R$ 1.757,60
MaterialBOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100, 10,0000R$ 37,50R$ 375,00
MaterialSEMENTES VACCARIA PARA AURICULOACUPUNTURA C/600 UNIDADES 3,0000R$ 76,00R$ 228,00
MaterialALMOTOLIA PLASTICA 250 ML 20,0000R$ 3,30R$ 66,00
MaterialSCALP N 23 CX COM 100 UNIDADES. 3,0000R$ 29,00R$ 87,00
MaterialPAPAGAIO PLASTICO COM TAMPA 3,0000R$ 10,52R$ 31,56
MaterialOLEO DE GIRASOL 200ML. 300,0000R$ 7,20R$ 2.160,00
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL, COM PO KIT COM 50 UNID N 7.0 50,0000R$ 1,15R$ 57,50
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL, COM PO KIT COM 50 UNID N 6.5 50,0000R$ 1,15R$ 57,50
MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO COM PO NAO CIRURGICO - TAM PP. 20,0000R$ 12,99R$ 259,80
MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO COM PO NAO CIRURGICO - TAM P. 30,0000R$ 12,99R$ 389,70
MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO COM PO NAO CIRURGICO - TAM M. 20,0000R$ 12,99R$ 259,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/02/2024 0000956/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.757,60
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/03/2024 0000550/2024 0001587/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 9.807,74
12/03/2024 0000956/2024 0001898/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.736,51
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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