Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 3.006.402,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 8.089,00 )
   0000094/2024 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 8.089,00
       Total R$ 8.089,00
Total R$ 8.089,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0000096/2024 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 5.000,00
   0000094/2024 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 10.950,00
   0000097/2024 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.050,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0000094/2024 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 20.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 22/12/2023 ( Total -R$ 6.864,00 )
   0000314/2023 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 4.665,00
   0000315/2023 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR-R$ 749,00
   0000316/2023 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.450,00
       Total -R$ 6.864,00
Total -R$ 6.864,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 4.818,00 )
   0000313/2023 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 4.818,00
       Total R$ 4.818,00
Total R$ 4.818,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 2.800,00 )
   0000315/2023 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.800,00
       Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 42.000,00 )
   0000313/2023 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 25.000,00
   0000316/2023 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.000,00
       Total R$ 42.000,00
Total R$ 42.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 3.417.770,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 24.018,00 )
   0000095/2024 0008015/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.000,00
   0000096/2024 0008014/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.000,00
   0000094/2024 0008013/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 12.218,00
   0000097/2024 0008012/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.800,00
        Total R$ 24.018,00
Total R$ 24.018,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 23.002,00 )
   0000095/2024 0007243/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.684,00
   0000096/2024 0007242/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.000,00
   0000094/2024 0007241/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 11.518,00
   0000097/2024 0007240/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.800,00
        Total R$ 23.002,00
Total R$ 23.002,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 500,00 )
   0000094/2024 0006458/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 500,00
        Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 22.268,00 )
   0000094/2024 0006401/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 10.818,00
   0000095/2024 0006400/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.500,00
   0000096/2024 0006399/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.150,00
   0000097/2024 0006398/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.800,00
        Total R$ 22.268,00
Total R$ 22.268,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 500,00 )
   0000094/2024 0005646/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 500,00
        Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 3.051.582,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 23.002,00 )
   0007243/2024 0009628/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.684,00
   0007242/2024 0009627/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.000,00
   0007241/2024 0009626/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 11.518,00
   0007240/2024 0009625/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.800,00
         Total R$ 23.002,00
Total R$ 23.002,00
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 500,00 )
   0006458/2024 0008654/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 500,00
         Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 22.268,00 )
   0006401/2024 0008554/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 10.818,00
   0006400/2024 0008553/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.500,00
   0006399/2024 0008552/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.150,00
   0006398/2024 0008551/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.800,00
         Total R$ 22.268,00
Total R$ 22.268,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 22.717,00 )
   0005646/2024 0007670/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 500,00
   0005638/2024 0007646/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 10.817,00
   0005637/2024 0007645/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.400,00
   0005636/2024 0007644/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.500,00
   0005634/2024 0007643/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.500,00
         Total R$ 22.717,00
Total R$ 22.717,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 18.143,00 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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